Z a r z ą d z e n i e Nr 66/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXII/125/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 454.064 zł, zgodnie z tabelą I.
§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 34.545.149 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 35.009.338 zł
3. a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005r. (910.447zł) oraz wolne środki w kwocie 522.553zł.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
Załącznik do
Zarządzenia Nr 66 /05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2005r.
Dział |
Rozdział - nazwa |
§ |
Zmniejszenie wydatków |
ZwiększenieWydatków |
Plan pozmianach |
600 |
Transport i łączność |
|
- |
150.000 |
5.339.190 |
60004-Lokalny transport zbiorowy |
|
- |
150.000 |
934.600 |
|
6060 |
- |
150.000 |
250.000 |
||
750 |
Administracja publiczna |
|
1.000 |
1.000 |
3.073.180 |
75011 - Urzędy wojewódzkie |
|
1.000 |
1.000 |
163.750 |
|
4210 |
- |
1.000 |
3.000 |
||
4300 |
1.000 |
- |
3.653 |
||
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
700 |
700 |
18.000 |
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
|
700 |
700 |
18.000 |
|
4170 |
- |
700 |
6.700 |
||
4300 |
700 |
- |
9.300 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
|
150.000 |
- |
101.800 |
75818-Rezerwy ogólne i celowe |
|
150.000 |
- |
101.800 |
|
4810 |
150.000 |
- |
101.800 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
|
41.242 |
41.242 |
12.647.634 |
80101 - Szkoły podstawowe |
|
36.244 |
36.244 |
6.523.979 |
|
4010 |
29.500 |
4.544 |
4.335.767 |
||
4040 |
4.544 |
- |
354.733 |
||
4140 |
- |
10.000 |
10.000 |
||
4210 |
- |
12.200 |
159.505 |
||
4240 |
2.200 |
- |
12.000 |
||
4280 |
- |
2.000 |
2.000 |
||
4300 |
- |
5.000 |
64.000 |
||
4410 |
- |
2.500 |
7.000 |
||
80110 - Gimnazja |
|
4.998 |
4.998 |
2.535.553 |
|
4010 |
2.998 |
- |
1.744.558 |
||
4040 |
- |
2.998 |
139.442 |
||
4210 |
- |
2.000 |
15.500 |
||
4300 |
2.000 |
- |
20.000 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
970 |
970 |
8.253.395 |
85203 - Ośrodki wsparcia |
|
970 |
970 |
592.500 |
|
4170 |
- |
250 |
250 |
||
4300 |
970 |
- |
19.982 |
||
4350 |
- |
720 |
720 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
255.152 |
255.152 |
277.756 |
85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
|
255.152 |
255.152 |
255.152 |
|
3240 |
- |
255.152 |
255.152 |
||
3260 |
255.152 |
- |
- |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
3.000 |
3.000 |
1.639.000 |
90003 - Oczyszczanie miast i wsi |
|
3.000 |
3.000 |
345.000 |
|
4210 |
- |
3.000 |
11.000 |
||
4300 |
2.000 |
- |
334.000 |
||
4430 |
1.000 |
- |
0 |
||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
2.000 |
2.000 |
1.463.063 |
92695 - Pozostała działalność |
|
2.000 |
2.000 |
968.063 |
|
4210 |
2.000 |
- |
5.000 |
||
4300 |
- |
2.000 |
15.000 |
||
|
Ogółem zmniejszenia/zwiększenia |
|
454.064 |
454.064 |
X |
|
Plan po zmianach |
|
x |
x |
35.009.338 |
Objaśnienia; w trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w dziale między paragrafami, ponadto część rezerwy ogólnej w kwocie 150.000zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu autokaru dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.