Z a r z ą d z e n i e  Nr 66/05

                                               Burmistrza Miasta Hajnówka

                                               z dnia  30 czerwca  2005 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok

 

 

            Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15  poz.148, Nr 45  poz.391, Nr 65  poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXII/125/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok    z a r z ą d z a m    co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę  454.064 zł, zgodnie z tabelą I.

 

 

 

§ 2  Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.      plan dochodów budżetowych ogółem                       -           34.545.149 zł

2.      plan wydatków budżetowych ogółem                       -           35.009.338 zł

3.      a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005r. (910.447zł) oraz wolne  środki w kwocie 522.553zł.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

 

                                                                                              Anatol Ochryciuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik do

                                                                                                                                             Zarządzenia Nr 66 /05

                                                                                                                                             Burmistrza Miasta Hajnówka

                                                                                                                                             z dnia 30 czerwca  2005r.

 

 

 

I          Zmiany w planie wydatków

 

 

Dział

             Rozdział - nazwa

   §

   Zmniejszenie  

     wydatków

  Zwiększenie  

  Wydatków

     Plan po

   zmianach

600

Transport i łączność

 

-

150.000

5.339.190

60004-Lokalny transport zbiorowy

 

-

150.000

934.600

6060

-

150.000

250.000

750

Administracja publiczna

 

      1.000

        1.000

3.073.180

75011 - Urzędy wojewódzkie

 

      1.000

        1.000

163.750

4210

-

1.000

3.000

4300

1.000

-

3.653

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

700

700

18.000

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

700

700

18.000

4170

-     

700

6.700

4300

700

-

9.300

758

Różne rozliczenia

 

150.000

-

101.800

75818-Rezerwy ogólne i celowe

 

150.000

-

101.800

4810

150.000

-

101.800

801

Oświata i wychowanie

 

41.242

41.242

12.647.634

80101 - Szkoły podstawowe

 

36.244

36.244

6.523.979

4010

           29.500

4.544

4.335.767

4040

4.544

-

354.733

4140

        -

            10.000

10.000

4210

-

12.200

159.505

4240

2.200

-

12.000

4280

-

2.000

2.000

4300

-

5.000

64.000

4410

-

2.500

7.000

80110 - Gimnazja

 

4.998

4.998

2.535.553

4010

2.998

-

1.744.558

4040

-

2.998

139.442

4210

-

2.000

15.500

4300

2.000

-

20.000

852

Pomoc społeczna

 

970

970

8.253.395

85203 - Ośrodki wsparcia

 

970

970

592.500

4170

-

250

250

4300

970

-

19.982

4350

-

720

720

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

        255.152

255.152       

277.756

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

 

           255.152

255.152

255.152

3240

       -

255.152

255.152

3260

          255.152

          -

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.000

3.000

1.639.000

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

 

3.000

3.000

345.000

4210

-

3.000

11.000

4300

2.000

-

334.000

4430

1.000

-

0

926

Kultura fizyczna i sport

 

2.000

2.000

1.463.063

92695 - Pozostała działalność

 

2.000

2.000

968.063

4210

2.000

-

5.000

4300

-

2.000

15.000

 

Ogółem zmniejszenia/zwiększenia

 

454.064

454.064

X

 

Plan po zmianach

 

x

x

35.009.338

 

Objaśnienia; w trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w dziale między paragrafami, ponadto część rezerwy ogólnej w kwocie 150.000zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu autokaru dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.