Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148, Nr 45 póz. 391, Nr 65 póz. 594, Nr 96 póz. 874, Nr 166 póz. 1611, Nr 189 póz. 1851, z 2004r. Nr 19 póz. 177, Nr 93 póz. 890, Nr 121 póz. 1264, Nrl23 póz. 1291) oraz § 10 pkt. 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam co następuje :

§ l.   Wprowadzić zmiany w planie wydatków o kwotę 271.658 zł zgodnie z tabelą nr I.

§ 2.   Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów budżetowych ogółem          -     26.780.115 zł

2. plan wydatków budżetowych ogółem          -     26.955.115 zł

3. a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i

pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr .29/2004 Burmistrza Miasta

I. Zmiany w planie wydatków na 2004 rok

Dział

 

Rozdział - nazwa

 

§

 

Zmniejszenie wydatków

 

Zwiększenie wydatków

 

Plan po zmianach

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

 

3.000

 

3.000

 

2.649.900

 

75011-Urzędy wojewódzkie

 

 

 

3.000

 

3.000

 

159.200

 

4210

 

3.000

 

-

 

3.000

 

4300

 

-

 

3.000

 

8.529

 

751

 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

 

 

 

2.696

 

2.696

 

39.590

 

75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

2.696

 

2.696

 

35.706

 

4110

 

-

 

810

 

810

 

4210

 

2.457

 

-

 

5.473

 

4300

 

-

 

1.886

 

5.986

 

4410

 

239

 

-

 

67

 

758

 

Różne rozliczenia

 

 

 

150.000

 

-

 

173.740

 

75818-Rezerwy ogóle i celowe

 

 

 

150.000

 

-

 

173.740

 

4810

 

150.000

 

-

 

173.740

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

59.858

 

59.858

 

12.511.082

 

80101 -Szkoły podstawowe

 

 

 

56.858

 

56.858

 

6.060.293

 

4010

 

51.191

 

-

 

3.954.115

 

4040

 

-

 

21.191

 

373.445

 

4110

 

5.500

 

-

 

757.331

 

4210

 

167

 

-

 

167.449

 

4260

 

-

 

35.500

 

251.799

 

4300

 

-

 

167

 

81.427

 

80110-Gimnazjum

 

 

 

3.000

 

3.000

 

3.188.940

 

4210

 

-

 

3.000

 

39.556

 

4300

 

3.000

 

-

 

23.586

 

852

 

Pomoc społeczna

 

 

 

56.104

 

56.104

 

5.961.764

 

85203-Ośrodki wsparcia

 

 

 

1.000

 

1.000

 

550.000

 

3030

 

1.000

 

-

 

-

 

4410

 

-

 

1.000

 

2.450

 

85212-Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

50.000

 

50.000

 

1.985.402

 

3110

 

50.000

 

-

 

1.870.653

 

4110

 

-

 

50.000

 

55.019

 

85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 

 

5.096

 

5.096

 

493.000

 

4010

 

5.085

 

-

 

344.133

 

4040

 

11

 

85

 

26.231

 

 

-

 

 

 

4110

 

-

 

3.000

 

59.814

 

4120

 

-

 

2.000

 

8.901

 

4440

 

-

 

11

 

11.783

 

85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

 

8

 

8

 

100.000

 

4040

 

8

 

-

 

5.940

 

4440

 

-

 

8

 

3.477

 

900

 

Gospodarka komunalna

 

 

 

-

 

150.000

 

1.749.796

 

90095-Pozostała działalność

 

 

 

-

 

150.000

 

804.796

 

6050

 

-

 

150.000

 

400.000

 

 

 

Zmniej szenia/zwiększenia

 

 

 

271.658

 

271.658

 

X

 

 

 

Ogółem plan po zmianach

 

 

 

x

 

 

 

26.955.115

 

Objaśnienia dokonanych zmian:

W trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami w rozdziale , a ponadto rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z budową amfiteatru miejskiego.