Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Na podstawie art. 128 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148, Nr 45 póz. 391, Nr 65 póz. 594, Nr 96 póz. 874, Nr 166 póz. 1611, Nr 189 póz. 1851, z 2004r. Nr 19 póz. 177, Nr 93 póz. 890, Nr 121 póz. 1264, Nrl23 póz. 1291) oraz § 10 pkt. 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam co następuje :
§ l. Wprowadzić zmiany w planie wydatków o kwotę 271.658 zł zgodnie z tabelą nr I.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 26.780.115 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 26.955.115 zł
3. a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik do Zarządzenia Nr .29/2004 Burmistrza Miasta
I. Zmiany w planie wydatków na 2004 rok
Dział
|
Rozdział - nazwa
|
§
|
Zmniejszenie wydatków
|
Zwiększenie wydatków
|
Plan po zmianach
|
750
|
Administracja publiczna
|
|
3.000
|
3.000
|
2.649.900
|
75011-Urzędy wojewódzkie
|
|
3.000
|
3.000
|
159.200
|
|
4210
|
3.000
|
-
|
3.000
|
||
4300
|
-
|
3.000
|
8.529
|
||
751
|
Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
|
|
2.696
|
2.696
|
39.590
|
75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego
|
|
2.696
|
2.696
|
35.706
|
|
4110
|
-
|
810
|
810
|
||
4210
|
2.457
|
-
|
5.473
|
||
4300
|
-
|
1.886
|
5.986
|
||
4410
|
239
|
-
|
67
|
||
758
|
Różne rozliczenia
|
|
150.000
|
-
|
173.740
|
75818-Rezerwy ogóle i celowe
|
|
150.000
|
-
|
173.740
|
|
4810
|
150.000
|
-
|
173.740
|
||
801
|
Oświata i wychowanie
|
|
59.858
|
59.858
|
12.511.082
|
80101 -Szkoły podstawowe
|
|
56.858
|
56.858
|
6.060.293
|
|
4010
|
51.191
|
-
|
3.954.115
|
||
4040
|
-
|
21.191
|
373.445
|
||
4110
|
5.500
|
-
|
757.331
|
||
4210
|
167
|
-
|
167.449
|
||
4260
|
-
|
35.500
|
251.799
|
||
4300
|
-
|
167
|
81.427
|
||
80110-Gimnazjum
|
|
3.000
|
3.000
|
3.188.940
|
|
4210
|
-
|
3.000
|
39.556
|
||
4300
|
3.000
|
-
|
23.586
|
||
852
|
Pomoc społeczna
|
|
56.104
|
56.104
|
5.961.764
|
85203-Ośrodki wsparcia
|
|
1.000
|
1.000
|
550.000
|
|
3030
|
1.000
|
-
|
-
|
||
4410
|
-
|
1.000
|
2.450
|
||
85212-Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
|
50.000
|
50.000
|
1.985.402
|
|
3110
|
50.000
|
-
|
1.870.653
|
||
4110
|
-
|
50.000
|
55.019
|
||
85219-Ośrodki Pomocy Społecznej
|
|
5.096
|
5.096
|
493.000
|
|
4010
|
5.085
|
-
|
344.133
|
||
4040
|
11
|
85
|
26.231
|
-
|
|
4110
|
-
|
3.000
|
59.814
|
4120
|
-
|
2.000
|
8.901
|
||
4440
|
-
|
11
|
11.783
|
||
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
|
8
|
8
|
100.000
|
|
4040
|
8
|
-
|
5.940
|
||
4440
|
-
|
8
|
3.477
|
||
900
|
Gospodarka komunalna
|
|
-
|
150.000
|
1.749.796
|
90095-Pozostała działalność
|
|
-
|
150.000
|
804.796
|
|
6050
|
-
|
150.000
|
400.000
|
||
|
Zmniej szenia/zwiększenia
|
|
271.658
|
271.658
|
X
|
|
Ogółem plan po zmianach
|
|
x
|
|
26.955.115
|
Objaśnienia dokonanych zmian:
W trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami w rozdziale , a ponadto rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z budową amfiteatru miejskiego.