Z a r z ą d z e n i e Nr 70/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 lipca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXII/125/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 169.803 zł, zgodnie z tabelą I.
Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1.126 zł, zgodnie z tabelą II.
§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 34.546.275 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 35.010.464 zł
3. a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005r. (910.447zł) oraz wolne środki w kwocie 522.553zł.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
Załącznik do Zarządzenia Nr 70 /05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 lipca 2005r.
Dział |
Rozdział - nazwa |
§ |
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększeniewydatków |
Plan pozmianach |
750 |
Administracja publiczna |
|
26.385 |
26.385 |
3.073.180 |
75022 - Rady miast |
|
7.000 |
- |
145.000 |
|
4210 |
7.000 |
- |
13.000 |
||
75023 - Urzędy miast |
|
8.385 |
25.385 |
2.547.480 |
|
4040 |
4.385 |
- |
94.984 |
||
4170 |
4.000 |
- |
1.000 |
||
4300 |
- |
10.885 |
106.654 |
||
6050 |
|
14.000 |
358.000 |
||
6060 |
|
500 |
63.500 |
||
75095 - Pozostała działalność |
|
11.000 |
1.000 |
216.950 |
|
4300 |
11.000 |
- |
56.350 |
||
4420 |
- |
1.000 |
4.100 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
|
42.000 |
- |
59.800 |
75818-Rezerwy ogólne i celowe |
|
42.000 |
- |
59.800 |
|
4810 |
42.000 |
- |
59.800 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
|
35.310 |
77.310 |
12.689.634 |
80101- Szkoły podstawowe |
|
35.310 |
35.310 |
6.523.979 |
|
4010 |
27.615 |
- |
4.308.152 |
||
4300 |
7.695 |
- |
56.305 |
||
4440 |
- |
35.310 |
256.876 |
||
80104 - Przedszkola |
|
- |
42.000 |
3.500.350 |
|
6050 |
- |
42.000 |
305.250 |
||
851 |
Ochrona zdrowia |
|
2.000 |
2.000 |
347.553 |
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
2.000 |
2.000 |
247.553 |
|
3030 |
- |
2.000 |
2.000 |
||
4010 |
2.000 |
- |
64.000 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
59.108 |
59.108 |
8.253.595 |
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
39.310 |
- |
1.241.775 |
|
3110 |
39.310 |
- |
1.236.775 |
||
85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
|
19.798 |
19.798 |
499.630 |
|
4010 |
15.544 |
- |
342.383 |
||
4040 |
3.944 |
- |
24.656 |
||
4110 |
- |
19.798 |
65.200 |
||
4120 |
310 |
- |
9.150 |
||
85295 - Pozostała działalność |
|
- |
39.310 |
451.690 |
|
3110 |
- |
39.310 |
440.690 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
5.000 |
5.000 |
1.639.000 |
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach |
|
5.000 |
5.000 |
15.000 |
|
4210 |
- |
5.000 |
10.000 |
||
4300 |
5.000 |
- |
5.000 |
||
|
Ogółem zmniejszenia/zwiększenia |
|
169.803 |
169.803 |
X |
|
Plan po zmianach |
|
x |
X |
35.009.338 |
W ramach posiadanych uprawnień Burmistrza Miasta dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 2. Ponadto zwiększono środki w rozdz. 85295 na dofinansowanie programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących".
II Zmiany w budżecie miasta
Dział |
Rozdział - nazwa |
§ |
Zwiększenie dochodów |
Zwiększenie wydatków |
Plan po zmianach |
|
Dochody |
Wydatki |
|||||
801 |
Oświata i wychowanie |
|
1.126 |
1.126 |
10.246 |
12.690.760 |
80101 - Szkoły podstawowe |
|
1.126 |
1.126 |
10.246 |
6.525.105 |
|
2030 |
1.126 |
- |
5.630 |
- |
||
3260 |
- |
1.126 |
- |
5.630 |
||
|
Zwiększenia |
|
1.126 |
1.126 |
x |
x |
|
Budżet po zmianach |
|
x |
x |
34.546.275 |
35.010.464 |
Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB.II.BB. 3011-224/05. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.