Z a r z ą d z e n i e Nr 55/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXII/125/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 34.359.145 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 34.823.334 zł
3. a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005r. (910.447zł) oraz wolne środki w kwocie 522.553zł.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
Załącznik do
Zarządzenia Nr 55 /05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 maja 2005r.
Dział |
Rozdział-nazwa |
§ |
Zwiększeniedochodów |
Zwiększeniewydatków |
Plan po zmianach |
|
Dochody |
Wydatki |
|||||
750 |
Administracja publiczna |
|
7.750 |
7.750 |
168.850 |
3.071.680 |
75011 - Urzędy wojewódzkie |
|
7.750 |
7.750 |
166.850 |
163.750 |
|
2027 |
7.750 |
- |
7.750 |
- |
||
4217 |
- |
800 |
- |
800 |
||
4307 |
- |
6.950 |
- |
6.950 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
192.775 |
192.775 |
6.034.065 |
8.217.095 |
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
192.775 |
192.775 |
1.176.775 |
1.481.775 |
|
2010 |
176.000 |
- |
582.000 |
- |
||
2030 |
16.775 |
- |
594.775 |
- |
||
3110 |
- |
192.775 |
- |
1.476.775 |
||
|
Ogółem zwiększenia |
|
200.525 |
200.525 |
X |
X |
|
Plan po zmianach |
|
x |
X |
34.359.145 |
34.823.334 |
Objaśnienie tabela I:
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 200.525 zł dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB II 3011-72/05 z dnia 18.04.2005 , nr FB II 3011-67/05 z dnia 28.04.2005r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z realizacją zadania "Unia Europejska na Podlasiu" oraz na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej.
Dział |
Rozdział - nazwa |
§ |
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększeniewydatków |
Plan pozmianach |
600 |
Transport i łączność |
|
3.641.786 |
3.641.786 |
5.119.690 |
60016 - Drogi publiczne gminne |
|
3.641.786 |
3.641.786 |
4.315.090 |
|
6298 |
2.731.339 |
- |
- |
||
6299 |
910.447 |
- |
- |
||
6058 |
- |
2.731.339 |
2.731.339 |
||
6059 |
- |
910.447 |
910.447 |
||
750 |
Administracja publiczna |
|
3.200 |
3.200 |
3.071.680 |
75023 - Urzędy miast |
|
100 |
100 |
2.526.480 |
|
4300 |
100 |
- |
95.769 |
||
4430 |
- |
100 |
3.100 |
||
75095 - Pozostała działalność |
|
3.100 |
3.100 |
229.450 |
|
4300 |
3.100 |
- |
67.350 |
||
4420 |
- |
3.100 |
3.100 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
|
42.000 |
- |
533.000 |
75818 - Rezerwy ogólne i celowe |
|
42.000 |
- |
533.000 |
|
4810 |
42.000 |
- |
533.000 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
|
1.000 |
23.000 |
12.352.430 |
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
1.000 |
- |
60.860 |
|
4300 |
1.000 |
- |
59.860 |
||
4410 |
- |
1.000 |
1.000 |
||
80101 - Szkoły podstawowe |
|
- |
22.000 |
6.350.175 |
|
4210 |
- |
20.000 |
144.305 |
||
4300 |
- |
2.000 |
59.000 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
|
200.690 |
200.690 |
8.217.095 |
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
200.690 |
- |
1.281.085 |
|
3110 |
200.690 |
- |
1.276.085 |
||
85295 - Pozostała działalność |
|
- |
200.690 |
412.380 |
|
3110 |
- |
200.690 |
401.380 |
||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
639.563 |
659.563 |
1.449.563 |
92604 - Instytucje kultury fizycznej |
|
- |
20.000 |
455.000 |
|
4170 |
- |
20.000 |
110.800 |
||
92695 - Pozostała działalność |
|
639.563 |
639.563 |
954.563 |
|
6292 |
639.563 |
- |
- |
||
6052 |
- |
639.563 |
639.563 |
||
|
Ogółem zmniejszenia/zwiększenia |
|
4.528.239 |
4.528.239 |
x |
|
Plan po zmianach |
|
x |
x |
34.823.334 |
Objaśnienie do tabeli II:
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nastąpiła konieczność dokonania przeniesień w dziale 600 i 926 między paragrafami.
Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 22.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji (20.000zł) i dofinansowanie programu partnerskiego Sokrates Comenius realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 jako udział środków własnych (2.000zł).
Środki w kwocie 20.000zł z rezerwy celowej przeznacza się na wymianę stolarki okiennej oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta w Zespole Szkół Nr 3.
W dziale 852 Pomoc społeczna - środki w kwocie 200.690zł przeznacza się na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" stanowi to udział środków własnych na realizację w/w zadania.